职位描述
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岗位职责:
1.负责制定和完善涉及审计监督、内部控制内容的工作制度。
2.负责对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查、评价和意见反馈。
3.负责对公司财务、采购、合同等经济活动进行审计监督。
4.负责按照公司要求对相关项目开展专项审计工作,并督促整改落实发现问题。
5.负责协调外部审计机构,并对其工作质量进行审核监督。
6.负责定期收集风险事件,实时更新风险数据库。
7.负责定期组织开展风险评估,统筹做好风险识别、分析与控制工作。
8.负责公司安排和交办的其他工作。
工作要求:
1.本科及以上学历,3年及以上审计工作经验;
2.受过全面系统的有关会计、审计、内控风险管理方面的专项培训,精通国家财税法规政策。
3.具备良好的沟通协调和推进能力,文字功底过硬。
1.负责制定和完善涉及审计监督、内部控制内容的工作制度。
2.负责对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审查、评价和意见反馈。
3.负责对公司财务、采购、合同等经济活动进行审计监督。
4.负责按照公司要求对相关项目开展专项审计工作,并督促整改落实发现问题。
5.负责协调外部审计机构,并对其工作质量进行审核监督。
6.负责定期收集风险事件,实时更新风险数据库。
7.负责定期组织开展风险评估,统筹做好风险识别、分析与控制工作。
8.负责公司安排和交办的其他工作。
工作要求:
1.本科及以上学历,3年及以上审计工作经验;
2.受过全面系统的有关会计、审计、内控风险管理方面的专项培训,精通国家财税法规政策。
3.具备良好的沟通协调和推进能力,文字功底过硬。
工作地点
地址:成都成华区双林路251号十一科技B座25楼
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职位发布者
付女士HR
四川二滩实业发展有限责任公司
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其他
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1000人以上
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国有企业
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四川省成都市双林路288号