(一)任职要求:
1.本科及以上学历,经济、财会、审计或工程类专业;
2.具有5年及以上相关工作经历,有国企央企相关经历优先;
3.中共党员;
4.具有经济师或审计师专业技术资格。
(二)工作内容:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,并组织实施,统筹协调外部审计;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责工程项目审计监督、经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作,《内控手册》编制及修订等;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告。
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
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